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2018年11月份定南县财政预算收支执行情况分析

作者: 发布时间:2018-12-29 来源: 字体:【】 【】 【

    201811月份定南县财政预算收支执行情况分析

一、财政预算收支完成情况

111月份当月,财政总收入入库10024.1万元,比上年同期增长41.0%。其中一般公共预算收入7414.6万元,比上年同期增长34.5%。一般公共预算支出18061.4万元。

21-11月份全县财政总收入完成105649.9万元,比上年同期增收6841.5万元,增长6.9%

分部门看:税务部门完成79482.6万元,比上年同期增收9329.7万元,增长13.3%,其中原国税系统完成42089.7万元,比上年同期增收11010.6万元,增长35.4%、原地税系统完成37392.9万元,比上年同期减收1680.9万元,下降4.3%;财政部门完成26167.3万元,比上年同期减收2488.2万元,下降8.7%

分级次看:上划中央收入27906.5万元,比上年同期增收6131.2万元,增长28.2%;上划省级收入3071.0万元,比上年同期增收660.5万元,增长27.4%;一般公共预算收入74672.4万元,比上年同期增收49.8万元,增长0.1%

分税种看:全县非税收入完成26167.3万元,比上年同期减收2488.2万元,下降8.7%;税收收入完成79482.6万元,比上年同期增收9392.7万元,增长13.3%,占财政总收入比重为75.2%,税占比高于上年同期4.2个百分点。

31-11月份,全县一般公共预算支出239290.3万元,比上年同期增支23251.2万元,增长10.8%,增幅全市排名第12位。其中:民生类支出210581.6万元,比上年同期增长10.0%,占全县一般公共预算支出的88.0%;影响GDP的八项支出185181.5万元,比上年同期增长10.2%,占全县一般公共预算支出的77.4%

二、政府性基金预算执行情况

1、基金收入

1-11月份,政府性基金收入累计完成58964.0万元,比上年同期增长138.0%,增幅全市排列第5位。其中:国有土地使用权出让收入58616.0万元,农业土地开发资金收入189.0万元,彩票公益金收入159.0万元。

2、基金支出

1-11月份,政府性基金累计支出33463.0万元,比上年同期增长         262.1%,增幅全市排列第1位。其中征地和拆迁补偿支出8064.0万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出24570.0万元,城市建设支出6.0万元,移民补助支出221.0万元,国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出39.0万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出153.0万元,用于体育事业的彩票公益金支出79.0万元,用于教育事业的彩票公益金支出29.0万元,用于社会福利的彩票公益金支出283.0万元,用于城乡医疗救助的彩票公益金支出19.0万元。

三、财政收支运行情况

1、收入增长平稳,增幅低位徘徊。全县财税部门积极组织收入,1-11月份实现财政总收入105649.9万元,比上年同期增收6841.5万元,增长6.9%,完成全年预期目标数的89.7%,总收入增幅位列全市第16位;一般公共预算收入完成74672.4万元,比上年同期增收49.8万元,增长0.1%,一般公共预算收入增幅全市排名第18位。

2、行业税收稳中有进,税占比有所提升。1-11月份实现税收收入79482.6万元,比上年同期增收9392.7万元,增长13.3%,税收收入占财政总收入的比重为75.2%,比上年同期增加了4.2个百分点。分行业主要增减情况分析如下:1. 1-11月份我县房地产业累计入库18882.0万元,同比增收7531.0万元,增长66.3%2.1-11月份金融保险行业累计入库4342.0万元,同比增收148.0万元,增长3.5%3.钨砂行业1-11月份累计入库5669.8万元,同比增收2741.0万元,增长93.6%(江西省鑫盛钨业有限公司1-11月份累计入库4075.2万元)。4.电力行业1-11月份累计入库1261.0万元,同比减收87.0万元,下降6.5%5.稀土行业1-11月份累计入库9915.9万元,同比减收619.4万元,下降5.9%6.其他列入重点税源企业1-11月份实现税收收入累计入库7284.5万元,比上年同期增收656.3万元,增长9.9%

3、优化支出结构,保障重点支出。1-11月份全县一般公共预算支出239290.3万元,比上年同期增支23251.2万元,增长10.8%优化支出结构,着力保障重点支出。上半年,用于教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、科技、文化体育与传媒、节能环保、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出210581.6万元,占全县一般公共预算支出的88.0%,比上年同期增长10.0%;用于一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区等八项支出185181.5万元,占全县一般公共预算支出的77.4%,比上年同期增长10.2%

1-11月份我县预算执行情况总体良好,财政收入平稳增长,接下来的一个月,全县财税部门要在县委、县政府的领导下,积极主动的做好财税征收工作,确保全年财政收支平衡,顺利完成全年各项征收工作。

 



 
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